发表时间: 2026-04-24 16:53:12
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根据《中华人民共和国公司法》《湖南省国有资产交易监督管理办法》及集团《投资管理制度》,为深入贯彻落实集团关于加强参股企业管理的相关要求,本着公平、友好、互利的原则,现拟聘请具备相应资质的会计师事务所对参股企业湖南润乐食品有限公司开展经营专项审计工作。现将比选方案公告如下:
一、项目概况
(一)项目基本情况
公司名称:湖南润乐食品有限公司
统一社会信用代码:91430121MA4L3J626W
注册地址:湖南省长沙县黄兴镇黄家塘9号
法定代表人:赵柯程
公司类型:有限责任公司
注册资本:人民币7025.75万元
我司持股比例:35%
(二)审计基准日
2025年12月31日
(三)审计目的
通过专项审计,核实目标公司基准日的财务状况、资产负债真实性、权益完整性,排查财务风险、未披露负债及财务核算合规性等潜在问题,出具符合国有资产监管要求的专项审计报告,为公司决策、合规备案提供依据。
二、服务内容及要求
(一)审计范围
对目标公司近3年(2023年—2025年)的财务状况、经营成果、关联交易、现金流量进行全面审计。
(二)核心审计内容
1.核查资产真实性与完整性(含固定资产、无形资产、存货、流动资产等,重点确认资产权属、减值计提、账实相符情况);
2.核实负债准确性(含应付账款、借款或有负债等,全面排查未披露负债及隐性债务);
3.审查权益结构(如实收资本、资本公积、未分配利润等,确认权益归属及变动合法性);
4.核查关联交易的公允性、合规性及披露完整性;
5.排查财务核算是否符合《企业会计准则》及行业规范,是否存在财务舞弊、内控缺陷等问题。
(三)报告要求
按照国有资产监管相关规定,编制《参股企业湖南润乐食品有限公司经营专项审计报告》,确保报告内容合规、数据准确、结论明确,可作为投资管理、合规备案的必备文件。
三、资质要求
1.具备会计师事务所执业许可(加盖公章);
2.近3年内无审计执业质量不良记录(如被财政部门、注册会计师协会处罚),需提供承诺函或相关证明(加盖公章);
3.近3年内至少完成2个企业专项审计项目(需提供项目合同复印件,关键信息加盖公章);
4.项目负责人须具备注册会计师资质,且从业年限不低于5年,需提供负责人简历、注册会计师证书复印件(加盖公章)及类似项目带队经验证明。
四、报价要求
1.报价范围:本项目服务费用为含税总价(税率6%),需包含完成专项审计的全部成本(含现场核查、资料收集、报告编制、复核、备案协助等);
2.报价上限:专项审计服务报价上限为人民币7万元(含税),超过对应上限的报价将被视为无效响应。
五、响应文件组成及要求
(一)文件组成
1.封面(注明“长沙惠湘禽业有限公司参股企业经营专项审计项目报价文件”、响应单位名称、日期);
2.《报价函》(需明确服务内容、报价金额、服务周期、质保承诺等,加盖公章);
3.资质证明文件(按本公告第三条对应资质要求提供,未按要求提供视为无资质);
4.项目团队与方案:
项目负责人及核心工作人员简历(含资质、从业年限、类似项目经验);
工作流程(如审计计划、现场核查、报告编制、复核等)、时间安排(建议不超过30个工作日)、质量控制措施(如复核制度、专家评审等);
5.其他相关证明材料(如获奖证书、行业评级等,可选提供)。
(二)文件密封及提交
1.所有响应文件需装订成册,一式2份(1份正本、1份副本,注明“正本”“副本”),密封后在封口处加盖单位公章;
2.提交方式:采用现场递交或邮寄(顺丰/EMS)方式提交,逾期送达的文件将不予接收。
六、评审与选定方式
1.评审流程:报价截止后,我司将在纪检部门全程监督下拆封报价文件,先审查响应单位资质是否符合要求(资质不合规的取消评审资格),再对有效报价进行审核;
2.选定原则:在资质合规、报价真实有效、方案可行的前提下,优先选择报价最低的单位;若最低报价单位存在异常情况(如报价明显低于成本、资质材料存疑等),将依次顺延至次低报价单位;
3.评审结果:评审结束后,将向中选单位发出中选通知,未中选单位不另行通知。
七、响应文件提交时间、地点及联系人
1.截止时间:2026年4月30日17时。逾期不予受理。
2.地点:湖南省长沙县黄兴大道一段995号长沙家禽批发市场A1栋12楼党群综合部;
3.联系人:汤女士13973108082
4.监督机构:湖南省现代冷链物流控股集团有限公司纪检部,监督机构联系人:谢女士 13003658305
附件:《比选评分表》
长沙惠湘禽业有限公司
2026年4月24日
附件:
比选评分表
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评分项目 |
评分细则 |
分值 |
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资质与服务部分(30分) |
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类似审计项目案例(10分) |
每多提供1个近3年内类似专项审计项目得2分,最高6分;案例中包含国企项目的,每有1个加2分,最高4分。 |
0~10分 |
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项目团队专业能力(5分) |
项目团队除负责人以外,其他核心工作人员具备注册会计师证书等资质证书,每提供一项得1分,最高3分;其他核心工作人员从业年限较长,或同样具备类似项目经验,可酌情加分,最高2分。 |
0~5分 |
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服务方案及流程规范(9分) |
根据审计项目工作方案及流程可行性、时间安排合理性、质量控制措施合规性酌情打分,较差0~3分,一般4~6分,优秀7~9分。 |
0~9分 |
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其他相关证明(6分) |
每提供1个获奖证书、行业评级等材料得2分,最高6分。 |
0~6分 |
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报价部分(70分) |
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报价合理性(70分) |
以最低有效报价为基准价,其他报价得分=(基准价/投标报价)×70分。报价高于最高限价7万元的,本项得0分。 |
0~70分 |
请注意:在实际比选过程中,评审小组会根据比选参与单位提供的详细资料,严格按照上述评分标准进行客观、公正的评审打分,确保比选结果的合理性和有效性。同时,对于各项评分依据,参与单位提供充分的证明材料,以备查验核实。
19073173359
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